GENEL NİTELİKLER
Firmamızda İç Denetim Departmanını kurarak yapılandıracak ve Yönetim Kuruluna bağlı görev alacak “İÇ DENETİM MÜDÜRÜ” arayışımız bulunmaktadır.
Genel nitelikler:
- İktisadi ve İdari Bilimler veya Mühendislik (İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği) fakültelerinden mezun,
- Denetim alanında (bağımsız denetim şirketleri’ nde veya iç denetim/iç kontrol/finansal kontrol departmanları’ nda) en az 5 yıllık Yönetsel iş tecrübesine sahip,
- Tercihen mesleki sertifikalardan bir veya birkaçına sahip (SMMM, CIA, CFE, CISA, CRMA, vb.),
- MS Office Programlarına hâkim,
- Tercihen ERP programlarını kullanabilen,
- Analitik, eleştirel zekası yüksek, detaylara önem veren ama sonuç odaklı çalışan, takım çalışmasına yatkın,
- Sistem ve süreç geliştirme, kurma, operasyonel, finansal ve uyum denetimi konularında deneyimli,
- Risk bazlı iç denetim standartları ve teknikleri ile süreç denetimi, hile/suiistimal denetimi konularında tecrübeli,
- Analitik düşünebilen, detaylara önem veren ve sonuç odaklı çalışabilen
- Koordinasyon, planlama ve ilişki yönetimi konularında tecrübeye sahip,
- Sorumluluk anlayışı olan ve iş takibi kuvvetli,
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku alanlarında bilgi sahibi,
- Sunum kabiliyetine sahip,
- İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden ( Tercihen Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar bölgesinde )
- Erkek adaylar için Askerlik görevini tamamlamış olan.
İŞ TANIMI
- Yıllık denetim planlarının hazırlanması,
- Hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda mali ve operasyonel, süreç denetimlerinin yerine getirilmesi,
- Risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
- Denetim metodolojisinin kuruma benimsetilmesi ve risk odaklı denetim planının oluşturulmasını sağlamak,
- İç denetim Departmanını kurarak sistemlerin ve süreçlerin kurulması ve geliştirilmesi,
- Denetim bulgularının raporlanması,
- Düzeltme faaliyetlerinin takip edilmesi ve raporlanması,
- İş süreçlerinin ve sistemlerin analizinin yapılarak koordinasyonunun sağlanması,
- İç kontrol noktalarının etkinliklerin ölçülmesi konusunda ekip üyelerinin yönlendirilmesi ve süreçlerde görev alınması,
- Denetim programında bulunan ya da program dışı talep edilen faaliyet, inceleme, soruşturma ve özel çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması,
- İç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi,
- Muhasebe kayıtları ve finansal raporların güvenilirliğinin incelenmesi,
- Şirketin mali durumunu kötü yönde etkileyecek veya kanun ve mevzuatlara uygun olmayan davranış, işleyiş veya durumların tespit edilmesi,
- Şirketin günlük işleyiş ve operasyonlarının mevzuat ve kanunlara uygunluğunun sürekli kontrolünün yapılması.
- Etik ihlal, ihbar ve suistimal vakalarının inceleme, soruşturma ve raporlanması süreçlerinde görev almak,