GENEL NİTELİKLER
Genel Nitelikler
Şirketimizin Denetim Grup Başkanlığı’nda ‘’İç Denetim Müdürü’’ olarak görevlendirilmek üzere;
- Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı bölümlerinden veya Endüstri Mühendisliği/ İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun,
- Bağımsız Denetim Şirketleri’nde (tercihen iç denetim / risk yönetimi bölümünde) ve / veya Holding yapılarında İç Denetim Departmanları’nda en az 10 yıl görev yapmış,
- Uluslararası İç Denetim Standartları, risk yönetimi ve iç kontrol çerçeveleri / metodolojileri konusunda bilgi sahibi, finansal ve operasyonel süreçlerin denetimi ve raporlanması konusunda deneyimli,
- Tercihen CIA ve/veya SMMM belgelerine sahip,
- Muhasebe Standartları /Uygulamaları (IFRS, VUK) hakkında bilgi sahibi,
- Bilgi teknolojileri, ERP sistemleri ve finansal sistemler ile etkili iç kontrol yapıları kurulması ve mevcut yapıların desteklenmesi konusunda tecrübeli ve bilgi sahibi,
- Tercihen sürekli denetim ve denetim analitiği konularında bilgi sahibi,
- Araştırmacı, detaylara önem veren, sorgulama yeteneği yüksek,
- Planlama, organizasyon ve raporlama becerisi gelişmiş,
- Raporlama, analiz, analitik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip,
- İyi derecede İngilizce bilen,
- Seyahat engeli bulunmayan, esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.
İş Tanımı
- Risk esaslı bir metodoloji kullanılarak yıllık denetim planının geliştirilmesi ve Denetim Grup Başkanı onayına sunulması,
- Denetim programlarının denetim standartlarına uygun ve belirlenen zaman içerisinde uygulanması, gerektiğinde programda değişiklikler yapılması için önerilerin sunulması,
- Holding ve Grup Şirketleri genelinde, risk odaklı bir yaklaşımla denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, İç Kontrol sistemlerinin oluşturulması ve gerekli raporlamaların yapılması,
- Kurumun faaliyetlerinin operasyonel, finansal ve uyum riskleri açısından değerlendirilerek İç Kontrol mekanizmalarının işleyişinin analiz edilmesi,
- Şirket kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmek amacıyla denetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
- Şirket Yönetimi / Denetim Komitesi tarafından talep edilen ve/veya yapılan risk değerlendirmesi neticesinde şirket için kritik bulunan süreçlerin denetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kontrol eksikliklerinin tespit edilmesi, sonuçların süreç sahipleri ile paylaşılması ve aksiyon planlarının takip edilmesi,
- Talep edilen danışmanlık, soruşturma veya özel inceleme çalışmalarının yönetilmesi,
- Yönetim Kurulu ve/veya Denetim Komitesi tarafından talep edilen diğer konularda çalışmaların gerçekleştirilmesi.