Finansal, operasyonel, yasal faaliyetlerin ve kayıtların verimliliğini, etkinliğini, doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirmek,
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında uygulanacak iç kontrol sistemlerinin; Şirket yönetim politikası, yürürlükteki yasal mevzuat ve prosedürlere uygun bir şekilde oluşmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
İç denetim faaliyetleri kapsamında; denetimin planlanmasını, bilgilerin incelenmesini ve değerlendirilmesini yapmak, gerekli planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek,
Operasyonel ve yönetsel süreçlerin verimliliğini, etkinliğini, mali uygulamaların doğruluğunu, faaliyetlerin devlet düzenlemeleri ile uyumluluğunu denetlemek,
Gerektiğinde Yıllık Denetim Programı dışında da danışmanlık, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde bulunmak,
İstenilen kalitede denetim planının tasarlanmasına, hazırlanan denetim planının planlanan zamanlamalara göre gerçekleştirilmesine destek vermek,
İç kontrolleri sağlayıp risk yönetiminin ve kurumsal yönetimin etkinliğini değerlendirilmesine destek vermek,
Net ve sade bir şekilde denetim bulgularını raporlamak,
Süreçlerin analiz ve kontrollerinde etkinlik ve verimliliği arttırmak adına katma değer yaratacak önerilerde bulunmak,
Rutin iç denetim faaliyetleri ve projeleri dışında sistem geliştirme çalışma ve projelerinin içerisinde yer almak,