İç Denetim Yönetmeni İş İlanı

İşveren Hakkında
  • İstanbul(Asya)(Ümraniye)
  • Bilişim, Otomotiv , Sigortacılık
 İş İlanları

GENEL NİTELİKLER

Bor Holding bünyesinde İç Denetim ekibimizde konumlandırılmak üzere aşağıdaki niteliklerde takım arkadaşı arıyoruz.

Genel Nitelikler;

  • Üniversitelerden ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun,
  • Sigorta sektöründe denetim ekiplerinde çalışmış veya bu sektör için yapılan denetimlerde yer almış,
  • Dış denetim, iç denetim veya iç kontrol pozisyonlarında en az 5 yıllık deneyim sahibi,
  • Tercihen İngilizce bilen,
  • Tercihen Denetim/finans ile ilgili sertifikalara (CIA, CRMA, CFE, CPA, CMA, SMMM, vb.) sahip,
  • Finansal analiz, finansal raporlama konularında tecrübeli,
  • Başarılı ve kapsamlı bir araştırmayı tamamlama kararlılığı olan,
  • Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk bilinci yüksek,
  • İletişime açık, insanları gözlemekte başarılı,
  • Gerektiğinde inisiyatif kullanmakta zorlanmayan,
  • Analitik düşünebilen, problem çözme becerisine sahip, güvenilir ve objektif yargılarda bulunabilen,

Takım arkadaşı arıyoruz.

İş Tanımı;

  • Bor Holding İç Denetim Metodolojisi doğrultusunda denetim saha çalışmasına öncülük etmek/yürütmek; zamanlama, süreç incelemesi, veri analizi, test etme, kapatma, raporlama faaliyetlerini profesyonelce yürütmek,
  • Stratejik hedeflere, yüksek riskli işletme ve finansal faaliyetlere ve maliyet iyileştirme fırsatlarına odaklanan yüksek kaliteli denetimler sağlamak ve hazırlanan tüm mali tabloların ve ilgili açıklama durum yazılarının doğru bir şekilde takip edilmesi, değerlendirilmesini sağlamak,
  • Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini ve bütünlüğünü ve bu bilgileri tanımlamak, ölçmek, sınıflandırmak ve raporlamak için kullanılan araçları gözden geçirmek,
  • Yapılan denetimlerin sonuçlarını belirlenmiş süreler içinde İç Denetim Müdürüne raporlamak,
  • Yönetimin belirlenen riskleri azaltmak için düzeltici önlemler almasını sağlamak için takip denetimlerini yönetmek ve yürütmek,
  • Yıllık mali iç denetim planının oluşturulması, yıllık risk değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak;
  • İç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerini desteklemek için süreç sahipleri arasında etkin bir koordinasyon sağlamak;
  • Denetim sonucu uygun bir dokümantasyon sisteminin tamamlanmasını sağlamak;
  • Katma değerli tavsiyeleri belirlemek ve belirlenen riskleri ele almak için düzeltici eylemler konusunda yönetimle uyum sağlamak,
  • Uyumsuz faaliyetler ve mali suistimallere ilişkin soruşturmaları yönetmek ve yürütmek, hukuk ekipleriyle yakın koordinasyonu sağlamak.