İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Uyum Uzmanı İş İlanı

İşveren Hakkında
  • İstanbul(Avr.)(Şişli)
  • Leasing / Finansal Kiralama

GENEL NİTELİKLER

Finansal Kiralama sektöründe faaliyet gösteren Şirketimizde görev almak üzere “İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Uyum Uzmanı” arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

  • Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun (Ekonomi, İktisat, İşletme vb.)
  • Tercihen Finans sektöründe İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi veya Uyum alanında min. 3 yıl deneyim sahibi,
  • Uyum konusunda yasal gereklilik ve mevzuata hakim,
  • Muhasebe, mali mevzuat, mali analiz, iç kontrol konularında bilgi sahibi,
  • MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,
  • Tercihen iç denetim ile ilgili sertifikaları (CIA, CISA..) olan,
  • Kurumsal Risk Yönetimi Standartlarına hakim (COSO, ISO 31000)
  • Detaylara önem veren, bireysel ve takım çalışmasına yatkın,
  • Etkin iletişim ve çatışma yönetimi ile etkili sunum ve rapor yazımı becerilerine sahip,
  • Problem çözme, analitik düşünme, ikna, sorgulama ve araştırma yeteneği olan,
  • Uluslararası İç Denetim Standartları ve risk bazlı iç denetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İŞ TANIMI

  • Operasyonel, finansal ve yönetsel süreçlerin etkinlik ve verimliliğinin, faaliyetlerin yasal düzenlemeler, şirket standartları ile uyumluluğunun değerlendirilmesi amacıyla düzenli şekilde iç kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve sonuçlarının iç kontrol yöneticisine raporlanması,
  • Önleyici iç kontrol sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda aktif görev alınması,
  • İç kontrol faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla gerekli önlemleri almak ve faaliyetleri yakından takip edilmesi,
  • Süreç incelemesi ve analizlerinin yapılarak anahtar kontrol noktalarının belirlenmesi, etkinliğinin test edilmesi ve zafiyet olan alanlara ilişkin aksiyon önerilerinde bulunulması,
  • Gerekli olan dokümanların (prosedür, talimat, form vb.) hazırlanmasını, güncelliğini, uygulanmasını sağlamak ve kayıtların ilgili prosedür ve iş akışlarının içeriğine uygunluğunun kontrol edilmesi,
  • Mevcut politika ve prosedürlerinin iç kontrol sistemi açısından değerlendirilmesi ve gerekli revizelerin yapılması,
  • Şirket içi süreçlerin operasyonel verimlilik ve etkinliğini denetlemek,
  • Şirket içerisindeki tüm fonksiyonların faaliyet ve sonuçları için bağımsız ve objektif değerlendirmelerde bulunmak,
  • Ürün ve hizmetlerde kurallara ve sınırlamalara uyulup uyulmadığı hususlarını kontrol sistemleri yönüyle değerlendirip Kontrol ortamının ve faaliyetlerinin tasarım ve geliştirilmesi için öneriler sunmak.
  • Yasal mevzuatı takip etmek,
  • Elde edilen tespitleri raporlamak ve aksiyonları takip etmek,
  • MASAK tarafından talep edilen bildirimlerin yönetimi ve raporlarının hazırlanması,
  • 5549 sayılı Kanun (Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun) ile iç düzenleme ve teamüllere ve diğer mevzuata uyumun ve bu amaçla işletilen süreçlerin kontrolünün gerçekleştirilmesini sağlamak,