Üniversitelerin Matematik, Matematik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonometri, İstatistik, İktisat gibi bölümlerinden mezun,
Finans kurumlarında, tercihen Faktoring şirketlerinin iç kontrol ya da denetim birimlerinde en az 5 yıl deneyimli,
İç Kontrol Bölümü'nün spesifik raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gereken bilişim teknolojileri bilgisine hakimsen (Excel, SQL, Python, SPSS Modeler vb.),
İç kontrol metodoloji ve uygulamaları konusunda deneyimli, süreç analizi ve süreç iyileştirmesi, konularında bilgi sahibi,
Etkin iletişim becerisine sahip, dikkatli,
MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
Görev Tanımı
Şirket İç kontrol faaliyetlerinin ilgili iç/dış mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmek,
Ürün ve hizmetlerde kurallara ve sınırlamalara uyulup uyulmadığı hususlarını kontrol sistemleri yönüyle değerlendirip Kontrol ortamının ve faaliyetlerinin tasarım ve geliştirilmesi için öneriler sunmak,
Şirket bünyesinde iç kontrol sistemi iyileştirmesi ve oluşturulması, mevcut politika ve prosedürlerin bu yaklaşım ile güncellenmesi, eksik olan noktalara ilişkin iyileştirme öneri/projelerinin geliştirilmesi ve takip edilmesi çalışmalarını koordine etmek,
Yıllık iç kontrol planının risk bazlı bir yaklaşım ile oluşturulması ve şirketin tüm süreçlerinde etkin iç kontrol ve uyum faaliyetlerinin konumlandırılması ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
Şirket’in finansal, operasyonel, uyum ve diğer risklerinin yönetimi çerçevesinde departman faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek,
İş birimleri tarafından gerçekleştirilen tüm kontrol faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,
İç Kontrol Departmanı tarafından direkt olarak gerçekleştirilecek kontrol faaliyetlerini belirlemek, kontrolleri gerçekleştirmek ve raporlamak,
İç Kontrol sistemindeki eksiklikleri tespit ederek, iş birimleri ile koordine şekilde iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak,