Kariyer.net İş İlanı

İşveren Hakkında
  • İzmir(Bornova)
  • Savunma Sanayi, Otomotiv

GENEL NİTELİKLER

Otomotiv ve Savunma sektöründe faaliyet gösteren firmamız için "Risk Yönetimi ve Kontrol Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.

  • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler veya Mühendislik fakültelerinden mezun,
  • Denetim firmalarında ve/veya üretim şirketlerinin Risk Yönetimi / İç Denetim / Kalite / Üretim / ArGe / Mühendislik bölümlerinde asgari 3 yıllık iş deneyimi sahibi,
  • Risk Yönetiminin kavramları ve derecelendirme modelleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
  • Risk bazlı iç denetim standartları, teknikleri ve denetim metodolojisi alanlarında deneyimli,
  • SAP üzerinde süreçlerin iç kontrol analizi ve raporlamaları tecrübesine sahip,
  • Tercihen SAP MM & CO & FI modüllerini iyi derecede kullanabilen,
  • Bilgi Teknolojileri kontrolü, stratejik yönetim ve tercihen finansal kontrol konularında bilgi ve deneyim sahibi,
  • Tercihen SMMM / CIA / CRMA / CISA sertifikasına sahip,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • İletişim becerileri yüksek,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
  • Seyahat engeli olmayan,
  • İzmir'de ikamet eden/edebilecek olan.

İŞ TANIMI

  • İç Denetim Direktörlüğünün plan ve hedefleri çerçevesinde Risk Yönetim Planı ve Kurumsal Risk Envanterinin hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlamak,
  • Kurumsal yapı içerisinde mevcut Risk Yönetim politikalarının oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde rol almak,
  • İlgili risk yönetim politikaları kapsamında gözetim ve izleme faaliyetlerini yürütmek,
  • Risk tanımlamalarını, risk limitlerini, risk ölçüm yöntemlerini ve genel olarak risk yönetim sistemini düzenli olarak gözden geçirmek, etkinliğini geriye dönük testlerle denetlemek,
  • Kurumun stratejik hedeflerini ve/veya operasyonel iş yapış süreçlerini etkileyen ve etkileyebilecek süreçsel, finansal veya teknolojik risklerini belirlemek, risklerin kaynağı, kök nedenleri ve sonuçlarının belirlendiği analiz çalışmalarını yürütmek, riskler arası etkileşimler ve korelasyonları belirlemek,
  • Risklerin derecelendirilmesi ve önceliklendirilmesini sağlamak, risk seviyesine göre raporlama/eskalasyon yapmak,
  • Öncelik sırasına uygun olarak risklere ilişkin mevcut kontrollerin değerlendirilmesi ve yeni aksiyon planlarının geliştirilmesi, üst yönetim koordinasyonunun sağlanması ve risklere ilişkin aksiyon planlarının risk sahibi ve aksiyon alacak taraflarca geliştirilmesini sağlamak,
  • Risk iyileştirme etkinliğinin değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
  • Anahtar Risk Göstergelerini (KRI) ve risk evreninde ortaya çıkabilecek yeni konuları izlemek, risk olaylarının toplanması ve analiz edilmesi raporlarının hazırlanmasını sağlamak,
  • Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürüne raporlama yapmak,
  • Mevzuata uygunluk ve uyum kontrollerinden oluşan iç kontrol faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve uygulamak,
  • Beklenmeyen durumlara karşı senaryo analizleri gerçekleştirmek.